部门介绍

 

审计处主要从事学校内部审计工作,通过对学校及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、防范风险、提高效益,保证学校事业目标的实现。

一、负责拟定学校审计工作计划并组织实施。

二、负责拟定和实施学校内部审计规章制度和审计工作规范。

三、负责学校综合财务预算、执行和决算的审计工作,审计监督学校有关专项经费、二级单位的财务收支情况、有关经济活动中的重大事项和财务管理中的内部控制或风险管理。

四、根据学校指定或有关职能部门委托开展专项资金审计

五、负责对科研项目经费管理使用情况进行审计和各类科研项目决算进行审签

六、负责学校内部管理领导干部经济责任审计工作。

七、负责学校建设工程项目竣工结算和基本建设工程项目财务决算审计工作

、负责重点工程项目全程跟踪审计工作

负责跟踪督查外部审计和内部审计所发现问题的整改落实情况。

十、开展内部审计宣传,提供审计业务咨询服务。

十一、负责审计项目相关文档整理、保管、归档及保密工作

十二、完成上级审计部门和校党委、校行政交办的其他任务。


部门负责人:朱红

工作人员:王光昭、王祺

办公地址:师生服务大楼103

联系电话:66509347